为加强集团对子公司财务工作情况的了解,指导子公司更好地贯彻执行集团财务管理工作要求,规范日常管理,提高资金使用的安全性和有效性,2022年5月17日,集团副总经理祝长平率计划财务部到龙腾公司开展财务规范性检查。
检查组一行从银企对账、记账凭证等资料入手,对龙腾公司2022年以来财务管理情况进行了详细检查,就财务制度建设、风控管理等问题进行了深入交流和沟通。祝长平对龙腾公司重视财务管理、财务资料完整、严格报销程序等工作予以充分肯定,同时对票据使用、凭证录入、报销细节等方面存在的问题提出了改进意见。
(检查组对财务记账凭证、银企对账单进行查阅)
祝长平强调,一是公司经营班子成员要带头学习国家财经法规、集团财务管理制度及相关知识,建立健全财务管理决策与监督机制,协调解决财务工作中的难点和问题,不断规范和优化业务流程,增强财务管理规范化水平和风险防范水平;二是财务工作人员要增强遵规守法意识,严格自律,以身作则,对公司财务管理的质量和效果、财务数据的真实有效负责;三是加强对资金活动合法性、效益性的监管,使财务工作在企业经营管理中发挥重要作用。
龙腾公司经营负责人对检查组提出的意见表示照单全收,督促改进账务处理的规范性和往来账清理等问题,确保工作规范、及时高效。龙腾公司将以此次检查为契机,坚决执行集团公司财务管理各项制度,并在财务管理上深化认识,增添举措,加强监管,立行立改,推进问题整改到位,确保公司健康可持续发展。
本次检查,采取“不发预通知、不提前打招呼”形式开展,检查过程中,不听集中汇报,现场随机抽查资料,对推动各子公司规范财务管理,加强资金监管等方面起到积极作用。